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Domanda

Come va gestito il "reverse charge" in fattura?

Risposta

Nelle righe della fattura è sufficiente utilizzare uno dei codici iva "RC..." già pre-caricati. Se tali codici non sono presenti, oppure se nessuno di quelli presenti è adatto al tipo di operazione da fatturare, è possibile creare un nuovo codice tramite il menù Strumenti > Tabelle > Aliquote Iva > Nuovo: va inserito un nuovo codice con Natura Iva "N6.x: Vend. Reverse Charge (...)" (scegliere la natura iva più adatta), Imposta 0% e nella Descrizione va inserito l'opportuno riferimento normativo.